关于2020年度部门财报审计问题整改报告

来源:地区管理员 发布日期:2023/01/16 点击数量: 字号:[ 大  中  ]


舟山市审计局:

2022年3月4日至5月31日,舟山市审计局派出审计组对舟山市财政局具体组织的2021年度本级预算执行和决算草案等事项进行了审计,并出具了审计报告,其中涉及我中心2020年度政府财务报告收支反映不正确的问题。收到审计报告后,我中心就本次审计发现的问题抓紧落实整改,现将整改情况报告如下:

因报表系统自动取数出错原因,少计业务活动费用中的工资和福利费用176.01万元,多记单位管理费用中的商品和服务费用179.06万元,现已经跟决算报表数据一致,并已将修改2020年度政府财务报告并报送主管部门。

今后我中心将仔细核对各系统取数结果,保证数据一致,规范编制政府财务报告。



舟山市新城投资促进中心

2022年9月19日


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关于2020年度部门财报审计问题整改报告

来源: 地区管理员

发布日期: 2023-01-16 14:35:46

舟山市审计局:

2022年3月4日至5月31日,舟山市审计局派出审计组对舟山市财政局具体组织的2021年度本级预算执行和决算草案等事项进行了审计,并出具了审计报告,其中涉及我中心2020年度政府财务报告收支反映不正确的问题。收到审计报告后,我中心就本次审计发现的问题抓紧落实整改,现将整改情况报告如下:

因报表系统自动取数出错原因,少计业务活动费用中的工资和福利费用176.01万元,多记单位管理费用中的商品和服务费用179.06万元,现已经跟决算报表数据一致,并已将修改2020年度政府财务报告并报送主管部门。

今后我中心将仔细核对各系统取数结果,保证数据一致,规范编制政府财务报告。



舟山市新城投资促进中心

2022年9月19日